内设机构
发布日期:2024-02-07 信息来源:朝阳市审计局


朝阳市审计局设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、督办、政务公开、新闻宣传、舆情应对等工作,承担财务、政府采购、国有资产管理工作,承担重要文稿的起草和审核工作,拟订年度审计项目计划,负责重大事项报告工作,联系特约审计员。

(二)法规审理与内部审计监督指导科。承担审计地方性法规和市政府规章草案的起草工作,参与起草财政经济相关地方性法规草案工作,承担机关有关规范性文件的合法性审核工作,承担机关行政复议、行政应诉等工作,对审计工作相关重要问题进行研究,负责审计成果统计、整理研究和综合利用,向社会公布审计结果,负责市审计学会、审计科研管理工作,组织开展全市审计领域的对外交流与合作。审理有关审计业务事项,监督检查县级审计机关的审计业务质量,纠正或责成纠正县级审计机关违反国家规定作出的审计决定,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量,组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查,组织对市审计局预算执行情况、决算草案和其他财政收支的审计。

(三)电子数据审计科。统筹规划全市审计机关信息化建设工作,负责计算机培训、技术开发与研究,管理、维护局信息管理系统、网络、网站和终端设备,组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,组织对有关部门和国有企业事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。

(四)财政审计科。组织审计国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况,组织审计市本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市财政转移支付资金。

(五)行政事业审计科。组织审计行政政法部门及直属单位财政财务收支,组织审计市驻外非经营性机构的财务收支。组织审计市政府相关部门及直属单位、县级政府管理的教科文卫专项资金。

(六)农业农村审计科。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。

(七)固定资产投资审计科。组织审计市政府投资、以市政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目,组织审计市属国有企业和金融机构、市政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境外国有资产投资、运营和管理情况,组织审计市政府驻境外非经营性机构的财务收支情况,根据审计署和省审计厅授权组织审计国际组织和外国政府援助、贷款项目。

(八)社会保障审计科。组织审计市政府相关部门、县级政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

(九)经贸审计科。组织审计市属国有企业和金融机构、市政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益以及财务收支。针对“减税、减费、简政放权,降低企业制度性交易成本”政策贯彻落实情况,对市直有关单位和各县(市)区人民政府进行审计调查。

(十)自然资源和生态环境审计科。

组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

(十一)经济责任审计科。组织对县处级党政主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员、县级审计机关主要负责人以及其他单位主要负责人的经济责任审计。

(十二)机关党总支办公室(人事教育科)。负责机关的党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、队伍建设和审计专业技术职称评审等工作,负责机关离退休干部工作,承办协管县级审计机关负责人的有关事项。

机关党总支办公室与人事教育科合署办公。