中国共产党朝阳市直属机关工作委员会2026年度部门预算
发布日期:2026-02-02


目    录

 

第一部分  中国共产党朝阳市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党朝阳市直属机关工作委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年中国共产党朝阳市直属机关工作委员会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

第一部分  中国共产党朝阳市直属机关工作委员会概况

 

一、部门职责

(1)统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究拟定工作规划,并抓好组织实施。

(2)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(3)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(4)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督监察,并向市委报告。

(5)指导市直机关各级党组织实施对党员干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(6)配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

(7)督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(8)指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

(9)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(10)了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(11)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(12)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作,负责市直机关科级干部和党务干部培训轮训的组织协调工作。

(13)协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

(14)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中国共产党朝阳市直属机关工作委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

1. 中国共产党朝阳市直属机关工作委员会本级,无其他二级预算单位

 第二部分 中国共产党朝阳市直属机关工作委员会2026年部门预算情况说明

   一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算334.43万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入334.43万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算334.43万元,其中:

1.基本支出314.43万元;

2.项目支出20万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金20万元。

2026年预算收支比上年减少52.51万元,增减变化的主要原因为人员发生变动及项目经费有所减少

二、部门管理专项资金情况

2026年,中国共产党朝阳市直属机关工作委员会管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年中国共产党朝阳市直属机关工作委员会机关运行经费预算为16.47万元,主要包括办公费3.12万元、印刷费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费3.1万元、培训费0.3万元、公务用车运行维护费2.46万元、其他商品和服务支出6.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元

四、政府采购情况

2026年中国共产党朝阳市直属机关工作委员会安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小 企业采购份额0 万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年,中国共产党朝阳市直属机关工作委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.46万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%主要原因为本年度没有因公出国(境)费

2.公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元, 下降(增长)0%主要原因为本年度没有公务接待费

3.公务用车购置及运行费2.46万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费 2.46万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%),比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因是严格按照“过紧日子”要求,加强公务用车购置及运行费预算管理

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                                               单位:万元

项目金额
2025年2026年
合计 2.46 2.46
1.因公出国(境)费 0 0
2.公务接待费 0 0
3.公务用车购置及运行费 2.46 2.46
其中:公务用车购置费 0 0
公务用车运行费 2.46 2.46

六、国有资产占用情况

中国共产党朝阳市直属机关工作委员会2026年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,中国共产党朝阳市直属机关工作委员会2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金20万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

 

第三部分 名词解释

 

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

 

第四部分 2026年中国共产党朝阳市直属机关工作委员会部门预算批复表

   中国共产党朝阳市直属机关工作委员会




打印本页关闭窗口
信息来源:中共朝阳市直属机关工作委员会